Страница
5

Бухгалтерский учет санкционирования расходов на примере Службы по контролю за оборотом наркотиков

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 марта 2003 года № 306 была создана Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.

Еврейская автономная область является субъектом Российской Федерации. Именно поэтому, в момент создания Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, на территории ЕАО было создано Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Еврейской АО. Учредителем службы по Еврейской автономной области является Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Хабаровскому краю.

Служба по Еврейской автономной области РУФСКН России по Хабаровскому краю является структурным обособленным подразделением РУФСКН России по Хабаровскому краю, обеспечивающим в пределах своей компетенции выполнение задач, возложенных на Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Организационная структура (рис. 2.1.) и штатная численность Службы утверждаются Директором ФСКН России. Руководство Службой осуществляет заместитель начальника управления – начальник службы по ЕАО РУФСКН России по Хабаровскому краю. Служба в своей деятельности также подотчётна начальнику РУФСКН России по Хабаровскому краю.

Рисунок 2.1 - Организационная структура Службы по ЕАО

Проведём горизонтальный анализ показателей, целью которого является выявление динамики их абсолютного и относительного изменения за период 2007-2009 годы. Итоговые показатели (общая сумма финансирования) за 2008-2009 годы сравним с общими показателями по Федеральной службе (табл. 2.1.).

Таблица 2.1 Сумма средств, закладываемых в федеральном бюджете на финансирование деятельности Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в 2008-2009 годах (тыс. руб.)

Наименование показателя

Период

Динамика

2008

2009

Абсолютные изменения

тыс. руб.

Относительные изменения

%

Финансирование Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков

7743653,8

8611804,7

+ 868150,9

+11,2%

Такой подход позволит определить, какую долю объём финансирования Службы по ЕАО занимает в общей сумме финансирования Федеральной службы, а также установить, изменилась ли эта доля в 2009 году по сравнению с 2008 годом. Если доля Службы по ЕАО в 2009 году выросла, значит, произошло увеличение затрат на содержание службы (относительно других территориальных органов). То есть, необходимо исходить из того, что общее финансирование за 2009 год выросло на 11,2% (табл. 2.1.), и если финансирование службы по ЕАО выросло в большей мере, это будет свидетельствовать об отрицательных тенденциях, причины которых необходимо будет установить. Горизонтальный анализ показателей представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2 Анализ динамики факторных показателей (по фактическим расходам) за 2007-2009 годы

п/п

Показатель

Период  

2007

2008

динамика

2009

динамика

т.руб.

%

т.руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Оплата труда гражданских служащих

956,0

461,3

-494,7

48,25

743,9

282,6

161,26

2.

Денежное довольствие военнослужащих

12340,0

13261,9

921,9

107,47

26842,8

13580,9

202,41

3.

Выходное пособие при увольнении

552,7

18,3

-534,4

3,31

87,4

69,1

477,6

4.

Оплата ГСМ

210,53

412,27

201,74

195,82

952,3

540,03

230,99

5.

Командировки и служебные разъезды

578,57

716,43

137,86

123,83

1796,8

1080,37

250,8

6.

Прочие транспортные услуги

449,0

994,61

545,61

221,52

1982,3

987,69

199,3

7.

Прочие расходные материалы и предметы снабжения

427,45

390,43

-37,02

91,34

1102,6

712,17

282,41

8.

Оплата услуг связи

263,66

381,1

117,44

144,54

496,7

115,6

130,33

9.

Оплата отопления и технологических нужд

192,8

234,08

41,28

121,41

336,4

102,32

143,71

10.

Оплата аренды помещений, земли

123,16

73,69

-49,47

59,83

150,0

76,31

203,56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

Оплата труда привлекаемых лиц

4,0

238,45

234,45

5961,25

247,5

9,05

103,8

12.

Оплата потребления электрической энергии

28,21

93,16

64,95

330,24

85,6

-7,56

91,88

13.

Приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных учреждений

129,0

487,73

358,73

378,09

480,3

-7,43

98,48

14.

Прочие трансферты населению

1093,46

807,52

-285,94

73,85

879,3

71,78

108,89

15.

Прочие расходы

606,93

1149,4

542,47

189,38

1238,4

89

107,74

ИТОГО

17955,47

19720,37

1764,9

109,83

37422,3

17701,93

189,76

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8